當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證通過了,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額也確認(rèn)了,且銷售稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,申報(bào)稅時(shí),沒有去抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,就直接申報(bào)了,請(qǐng)問沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,可以放到下月申報(bào)時(shí)抵扣嗎?
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你說的是申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅漏填了嗎。
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